Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 06/11/2024 12:49:58 | 06/11/2024 12:55:05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTABILIDADE | Encaminhem-se os autos a Contabilidade para emissão da Nota de Empenho, conforme Pedido de Empenho |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Encaminhem-se os autos a Contabilidade para emissão da Nota de Empenho, conforme Pedido de Empenho | |||||
2 | 07/11/2024 10:23:04 | 07/11/2024 11:54:28 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO E LIQUIDADO CONFORME SOLICITADO PARA PAGAMENTO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO E LIQUIDADO CONFORME SOLICITADO PARA PAGAMENTO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. | |||||
3 | 12/11/2024 07:44:15 | 04/12/2024 12:32:38 | TESOURARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONF. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2729/2024. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONF. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2729/2024. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA GABRIELA GAJDECZKA LIMA
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |